6日,市政府關於2018年審計工作報告反映問題整改情況報告提交市十六屆人大常委會第二十一次會議審議。報告顯示,截至2019年2月底,相關部門單位審計整改後,共增收節支13.56億元、促進撥付資金到位21.42億元,問題整改完成率91%;被審計單位採納審計建議113條,制定和完善規章制度或措施19項。
目前,市稅務部門少徵收各項稅費4037.33萬元及部分原地稅分局企業所得稅彙算清繳重點檢查任務未完成問題已整改到位。扶貧專項資金跟蹤審計整改方面,長安區、臨潼區、鄠邑區和周至縣已基本整改到位,藍田縣正在加大工作力度,推進審計指出問題全面整改落實。針對審計指出的問題和建議,市第一醫院、市中心醫院等5家醫院通過採取制定合理用藥實施方案,從嚴處罰處方不合理、藥佔比超標、抗菌藥物不合理使用,規範醫療收費行為。
市級國有企業“去槓桿”情況審計整改方面,市級國有企業統一監管體系初步建立,市國資委將資產負債率納入到了市場競爭類企業的分類考核指標中。原市金融辦制定了相關計劃,重點支持我市國有上市公司進行併購重組和資源整合,鼓勵企業開展直接融資。
現代服務業專項資金審計整改方面,市商務局、市財政局完善政府採購和招投標相關手續,規範合同簽訂和項目實施,加大項目執行監督檢查。加大項目資金審核把關力度,及時辦理專項資金撥付手續。國有企業審計整改方面,有關部門和單位完善了內部管理制度,進一步規範領導幹部職務消費行為,不斷規範經營管理行為。在加強市級預算管理方面,全市完善了“四本預算”編制,對市級財政專項資金進行了清理整合。進一步擴大政府財務報告編制試點範圍,嚴格控制和壓減一般性支出,從嚴控制“三公經費”支出,規範實施政府採購,建立責任追究制度。
2017年7月至2018年6月底,市審計局共移送違紀違法問題線索126件,其中各級紀檢監察機關54件、被審計單位主管部門72件。截至2019年2月底,各級紀檢監察機關和有關部門反饋處理結果101件,其中:18人受到黨紀政務處分,24人被誡勉談話,提醒談話17人。(西安日報記者 拓玲)
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