增值稅專普票負數發票開具流程!

當月開錯的發票未抄報,可直接作廢,跨月開錯的發票需要開紅字發票,下面介紹一下增值稅專普票開錯,跨月處理的具體操作方法:

增值稅專用發票

01

紅字信息表填開

點擊【發票管理】-【紅字發票管理】-【增值稅專票紅字信息表填開】。


增值稅專普票負數發票開具流程!

增值稅專普票負數發票開具流程!

根據開具紅字發票信息選擇頁面,有兩種情況。

情況一:購買方申請(發票有認證記錄,需要購買方開具紅字信息表)。

①核實藍字發票是否已抵扣,如藍字發票已抵扣,選擇【已抵扣】,直接點擊【下一步】。如藍字發票未抵扣,選擇【未抵扣】,輸入藍字發票代碼和號碼,點擊【下一步】。

增值稅專普票負數發票開具流程!

增值稅專普票負數發票開具流程!

②按照原藍字發票票面進行信息填寫,點擊【上傳】。

情況二:銷售方申請(發票沒有認證記錄,需要銷售方開具紅字信息表)。

①輸入藍字發票代碼和號碼,點擊【下一步】。

②確認信息與藍字發票一致,點擊【上傳】。

02

紅字信息表下載

點擊【發票管理】-【紅字發票管理】-【增值稅專票紅字信息表審核下載】。

增值稅專普票負數發票開具流程!

選擇下載保存路徑,如選擇為桌面,點擊【下載】,桌面會生成一個16位數字命名的紅字信息表。

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03

負數發票開具

點擊【發票管理】-【發票填開管理】-【增值稅專用發票填開】。

增值稅專普票負數發票開具流程!

點擊【負數】-【導入開具】,選擇已審核下載的紅字信息表,點擊【確認】,確認信息無誤,點擊【打印】。

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增值稅普通發票

點擊【發票管理】-【發票填開管理】-【增值稅普通發票填開】。

增值稅專普票負數發票開具流程!

點擊【負數】,輸入原藍字發票代碼、號碼,點擊【下一步】及【確定】,確認信息無誤,點擊【打印】。

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增值稅專普票負數發票開具流程!

來源:廣東百望

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