宝剑藏锋丶
首先,明确下核定征收,简单来说就是产生的销售额按照税法规定的税率缴税,不计算成本,不计算费用,不管你成本多少,人工费用多少,也不管你到底有多少利润,只看你的收入,按企业收入的百分比拿出来进行纳税。
大部分情况分为两种,定额征收和核定应税所得率。
财税〔2000〕91号 - 财政部 国家税务总局关于印发《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》的通知 中有明确说明:
第七条 有下列情形之一的,主管税务机关应采取核定征收方式征收个人所得税:
(一) 企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的;
(二) 企业虽设置账薄,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的;
(三) 纳税人发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不
申报的。
第八条 第七条所说核定征收方式,包括定额征收、核定应税所得率征收以及其
他合理的征收方式。
第九条 实行核定应税所得率征收方式的,应纳所得税额的计算公式如下:
应纳所得税额=应纳税所得额×适用税
应纳税所得额=收入总额×应税所得率
定额征收很简单,比如100万收入,定额1%,那就交1万的税。
具体我们说一下核定应税所得率!
不同行业可核定应税所得率不同
举个例子,某个独企业2019年收入500万,按照核定10%的利润率缴税,2019年成本支出300万元,2019年需要交多少税?交什么税?(以小规模的形式,超过普惠政策的情况下计算)
增值税:500万/1.03*3%=14.56万
附加税:500万/1.03*3%*12%=1.75万(附加税率市区一般12%,具体看地区)
印花税:500*0.03%=0.15万
个税:500/1.03*10%*30%-4.05=10.51万(30%是匹配税率,不同利润税率不同,个人独资企业采用5级累进税率)
合计:14.56+1.75+0.15+10.51=26.97万
企业性质,个人独资企业是介于有限公司和个体工商户之前的一种企业形式,其中的财产为投资人个人所有,法人也是承担的无限连带责任。这种企业形式最大的特点就是不需要上交企业所得税和分红税,只用上交个人经营所得税。所以一旦享受核定征收,综合税率会非常低。
税筹欧阳蜂
首先先跟大家普及下核定征收,简单来说就是产生的销售额按照税法规定的税率缴税,不计算成本,不计算费用。对于会计账簿不健全,资料残缺难查账的可以申请核定征收方。所以根据这一点很多服务行业会比较普遍,因为提供的是服务不是货物服务,很多也是自主经营的,像个体户那种,因为经营规模和模式限制,没有办法聘请专职会计处理,按照核定方式来缴税,不管你成本花了多少,人工费用多少,只看你的收入,给你打个折扣再算你要缴多少税,举个例子,A个独企业2019年收入100万,按照核定10%的利润率缴税,2019年请员工、请客户吃饭等等话费50万元,2019年需要交多少税?交什么税?(以小规模的形式,超过普惠政策的情况下计算)
增值税:100万*3%=3万(如果季度30万以内免)
附加税:3*10%=0.3万(附加税率以10%为例,具体看地区,增免附加同时免)
印花税:100*0.03%=0.03万
个税:100*10%=10万,10*20%-1.05=0.95万
合计:3+0.3+0.03+0.95=4.28万元
唐僧税税念
开篇一张图,内容照着编。本图是个人在老版电子税务局申报表里面截的图(核定征收是之前的头条号名称),清晰展示了核定征收的方式。
本人从事企业税筹服务工作数年,其中重要的节税手段就是利用税务主管部门对个人独资企业“核定征收”的征管政策进行节税筹划。
核定征收税款是指由于纳税人的会计账簿不健全,资料残缺难以查账,或者其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时,由税务机关采用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式。
如上图所示,核定征收分为核定应税所得率和应税所得额征收以及其他方式。在此列举我中心能申请的两种核定征收形式:
1、核定应税所得率。
有时也描述为核定利润率,因为所得税是针对利润收取的税费。目前,本中心申请核定应税所得率为10%,即认定该企业的收入中10%为利润,90%为成本。再对照个人经营五级累进税率计算具体个人(经营)所得税额。
以年收入500万元(含增值税)举例:经核定后,应交个人(经营)所得税额为:
500万/1.03x10%x30%-4.05万=105131.07元。
2、税务机关认可的其他方式。
目前,本中心可以申请的其他核定方式为核定固定征收税率,目前核定征收率为1.5%
应税额直接✖️核定的征收率1.5%即为应纳税额。同样以500万元(含增值税)开票收入举例:
500万/1.03x1.5%=72815.53元
目前核定征收是广泛应用的节税手段,受到广大企业的欢迎!可以为自己企业选择设计合理的方案。
另外,核定征收还有“定额征收”等。这里不赘述!
如有税筹要求和其他经验分享,欢迎交流探讨,这都是应该做的,谢谢!