地方廣電局、廣電臺2019如何花錢、如何運作?最透明的“窗戶”細化到拍攝經費!

預算公開信息給了外界瞭解具體廣電機構的基本情況及其全年運作的機會。特別是一些機構的預算公開細化到位,能夠讓外界對其形成直觀而生動的瞭解。

地方广电局、广电台2019如何花钱、如何运作?最透明的“窗户”细化到拍摄经费!

新春伊始,各地方廣電機構已經依據國家規定,積極推進部門預決算公開。

依據規定,廣電機構在進行預決算公開時,公開的內容包括本部門本單位職責、機構設置、一般公共預算收支情況、政府性基金預算收支情況、機關運行經費情況等,涵蓋財政撥款收支情況、非財政撥款收支情況。

因此,這些公開信息也給了外界瞭解具體廣電機構的基本情況及其全年運作的機會。「廣電獨家」特意從各級廣電機構的預算公開內容中摘錄了主要信息,以提供這樣的一個“窗口”。特別是一些機構的預算公開細化到償還歷史欠債的數額,能夠讓外界對其形成了直觀而生動的瞭解。

黑龍江廣播電視臺2019年部門預算

黑龍江廣播電視臺總編制人數1112人,在職實有人數2243人,其中:專業技術人員2185人,工勤人員58人;退休人員295人。2018年,退休增加23人

截止2018年年末,黑龍江廣播電視臺賬面固定資產淨值為

19,980.93萬元。房屋共6257.03平方米,賬面價值3,306.92萬元,其中:辦公用房400.79平方米,賬面價值23.78萬元;業務用房5400平方米,賬面價值3,243.63萬元;其他用房456.24平方米,賬面價值39.51萬元。

車輛45臺,賬面價值217.89萬元,其中:廳級及以上領導用車0臺,賬面價值0萬元;業務用車37臺,賬面價值108.15萬元;特種專業技術用車8臺,賬面價值109.74萬元。單位價值50萬元以上設備12臺,賬面價值829.80萬元,單位價值100萬元以上設備5臺,賬面價值818.64萬元。

根據有關規定,2019年該臺實行績效目標管理的項目4個,涉及預算金額1,302.40萬元。具體包括:“自制節目費”149萬元,“衛星傳輸費”573.40萬元,“全國兩會報道費”80萬元,“衛星地球站基礎設施改造項目”500萬元。

2019年,該臺收支總預算1,302.40萬元,比上年預算數增加486.01萬元,收入包括:一般公共預算收入;支出包括:文化體育與傳媒支出等。按照綜合預算的原則,該臺所有財政撥款收支均納入部門預算管理。

收入預算1,302.40萬元,其中:一般公共預算收入1,302.40萬元,佔100%。

支出預算1,302.40萬元,其中:項目支出1,302.40萬元,佔100%。

湖北省廣播電視局2019年預算公開

按照湖北省委省政府機構改革統一部署,原新聞出版廣電局撤銷,成立湖北省廣播電視局,新聞出版、電影管理職能及45個編制劃轉至省委宣傳部。

湖北省廣播電視局系統共有行政單位1個,公益一類事業單位26個,公益二類事業單位1個;全局行政編制117個,行政工勤編制11個,公益一類事業編制415個,公益二類事業編制20個;實有在職人數476人,離退休人員317人。

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,該局2019年部門預算的編制範圍包括:省廣播電視局機關本級、局屬27家預算單位的全部收入和支出。

2019年收入總計為30770.04萬元,其中一般公共預算財政撥款27693.31萬元,佔比為90%;事業單位經營收入121.48萬元,佔比為0.39%;其他收入40.6萬元,佔比為0.13%;上年結餘(轉)2178.72萬元,佔比為7.08%;動用事業基金735.93萬元,佔比為2.4%。

2019年支出總計為30770.04萬元,其中一般公共服務支出80萬元,佔比0.26%;文化體育與傳媒支出29589.69,佔比96.16%;社會保障和就業支出929.29萬元,佔比3.02%;醫療衛生支出140.44萬元,佔比0.46%;結轉下年30.62萬元,佔比0.1%。

2019年收入、支出總計均為30770.04萬元,較2018年增加2377.72萬元,增加的主要原因是新增了全省應急廣播省級平臺工程建設、村村響省級平臺建設、無線地面數字華覆蓋鏈路傳輸、《荊楚文庫》等項目支出。

湖北廣播電視臺2019年部門預算信息公開

湖北省廣播電視總檯(集團)擁有10個電視頻道、10套廣播頻率、13個所屬事業單位,38個全資、控股、參股公司,其中上市公司兩家,總資產257億元,員工2.1萬人

2019年,納入省財政預算的事業單位有10個,其中公益一類事業單位7個,公益二類事業單位3個,具體構成如下:

1、湖北廣播電視臺(本級)

2、湖北龜山廣播電視發射臺

3、湖北廣播電視臺廣播發射臺

4、湖北隨州廣播電視發射臺

5、湖北省廣播電視微波總站

6、湖北省廣播電視研究所

7、湖北省音像資料館

8、湖北省廣播電視學校

9、湖北電視劇攝製基地

10、湖北衛星廣播電視地球站

一、收入預算情況

2019年部門預算總收入41128.12萬元,其中本年收入40711.08萬元,上年結轉417.04萬元。預算總收入較上年增長3088萬元,主要是2019年預計從中央取得電視高清改造專項1200萬元,對所屬事業單位補助收入增長1090萬元。由以下幾方面組成:

(1)財政補助收入30934.5萬元,較上年增長1733.4萬元。其中人員經費18490.3萬元,較上年增長1379.8萬元,主要是人員經費定額補助標準提高;日常公用經費38.2萬元,與上年持平;項目經費12406萬元,較上年增長580萬元,主要是預計從中央取得電視高清改造專項1200萬元;

(2)事業收入4269萬元,較上年減少71.4萬元;

(3)臺本級創收收入補助給所屬二級單位的部分5191.46萬元,較上年增長1090萬元;

(4)其他收入28.12萬元,與上年持平;

(5)經營收入288萬元;

(6)上年結轉417.04萬元。

二、支出預算情況

2019年部門預算總支出41128.12萬元,較上年增長3088萬元,主要是人員經費增長,新增電視高清改造項目1200萬元。

人員經費24037萬元(含自有資金),較上年增長2106.2萬元;全臺機關日常運行經費4154.98萬元,較上年減少42.2萬元;全年“三公經費”63.45萬元,較上年減少2.85萬元,減幅4.3%。項目支出12900萬元,較上年增長1074萬元,主要是2019年預計從中央取得電視高清改造專項1200萬元。

三、其他:

2019年,該臺重點項目是廣播電視傳輸覆蓋及運行維護經費,主要績效目標為湖北衛視覆蓋地區575個,覆蓋戶數2.8億戶,覆蓋人口8.3億人,全國覆蓋率81%;全年安全播出時長15萬小時,停播率≤5秒/百小時(行業標準)。

該臺政府採購預算為7756.06萬元,其中購買服務7594萬元,為湖北衛視傳輸覆蓋項目;其他採購事項162.06萬元,主要為日常零星採購。

2019年廈門廣播電視集團預算說明

廈門廣播電視集團屬差額撥款事業單位,下設新聞中心、節目中心、廈門衛視、廣播中心、總編室(融媒體中心)、技術中心、發射中心、研究中心等八個業務部門,行政管理部、人力資源部(加掛黨辦)、資產財務部、總工辦等四個職能管理部門。在崗人員891人(其中全額撥款編制數280個)。

集團2019年收入預算為51980.65萬元,比2018年預算數增加2506.73萬元,增長5%;支出預算為51980.65萬元,比2018年預算數增加2506.73萬元,增長5%。

2019年度一般公共預算支出22914.78萬元,比2018年預算數增加352.92萬元,增長2%,主要是節目製作投入及項目補助增加。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)文化旅遊體育與傳媒支出(項級科目)21877.52萬元。主要用於電視及廣播節目製作支出。

(二)社會保障和就業支出(項級科目)895.92萬元。主要用於廣電集團全額人員機關事業單位基本養老保險繳費和離退休人員支出。

(三)衛生健康支出(項級科目)141.34萬元。主要用於廣電集團全額人員醫療保障支出。

集團2019年“三公”經費財政撥款預算數為37.4萬元,為公務用車購置及運行費。集團政府採購預算總額4539.29萬元,其中:政府採購貨物預算3069.79萬元,政府採購工程預算293.5萬元,政府採購服務預算1176萬元。

截至2018年12月31日,集團所屬各預算單位共有車輛99輛,單位價值50萬以上通用設備104臺(套),單位價值100萬以上專用設備42臺(套)。

集團2019年實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算撥款13572萬元。

大連新聞傳媒集團2019年度部門預算

大連新聞傳媒集團設9個內設機構,分別是:辦公室、組織人事部、財務資產部、黨群工作部(機關黨委)、法務審計部、督查考核部、創新研究部、產業發展規劃部、安全保衛部;9個分支機構,分別是:大連晚報社、大連市青少年刊社、大連京劇院、大連廣播電視發射臺、大連三〇三轉播臺、大連三〇五轉播臺、大連三〇六轉播臺、大連大和尚山微波站、大連老白山微波站。

2019年收入預算7,297.71萬元(大連新聞傳媒集團是機構改革新組建單位,無2018年比較數據),為財政撥款收入7,297.71萬元;支出預算7,297.71萬元,其中:人員經費3,428.25萬元,日常公用經費407.76萬元,部門預算專項經費3,461.7萬元,提前告知專項經費0萬元。

集團“三公”經費財政撥款預算為51.7萬元,政府採購預算707.08萬元。

六安市廣電臺2019年部門項目支出預算安排情況說明

六安市廣電臺2019年共安排項目支出12項,資金總額3705.17萬元,其中:財政預算內撥款安排1957.24萬元,納入預算內管理的非稅收入安排663.93萬元,政府性基金安排991萬元,轉移性收入安排93萬元。具體項目情況說明如下:

1、廣播電視宣傳費375萬元,項目內容:共375萬元,其中:

①電視常規欄目經費227萬元,包括《電視問政》60萬元、《六安黨建》專項20萬元、六安茶谷行(一谷一帶)宣傳30萬元、現代農業在六安30萬元、《效能追蹤》《效能觀察》專項30萬元、《新聞加一度》欄目、創城宣傳、對外宣傳、美麗鄉村、民生工程宣傳等所有其他常規欄目57萬元;②廣播常規欄目經費30萬元,包括廣播進社區、科普大蓬車宣傳費10萬元、政風行風熱線20萬元;③日常採訪交通及突發事件車輛租用20萬元;④拍攝新中國建國70週年宣傳片、廣播電視文藝節目購買、購買專題紀錄片等所有不可預見宣傳經費90萬元;⑤創建工作經費3萬元;⑥扶貧工作經費5萬元。

項目經濟科目細化編制為:辦公費3萬元、郵電費14萬元、物業管理費25萬元、差旅費16萬元、維修(護)費10萬元、租賃費32萬元、培訓費40萬元、專用材料費80萬元、勞務費30萬元、委託業務費20萬元、其它交通費用38萬元、其他商品和服務支出34萬元、辦公設備購置33萬元。

項目政府採購預算金額:138萬元,用於購置新聞辦公室購置空調、電腦、打印機設備等33萬元,廣電專用材料費(節目帶等)80萬元,物業管理服務25萬元。

2、電費200萬元,用於六安市廣播電視人民路發射機房、廣電臺大樓、中波、演播大廳電費補助。

3、廣播電視直播車和新聞宣傳採訪車購置經費,其中:①廣播電視直播車購置126萬元;②新聞宣傳採訪車購置15萬元。

4、廣電事業發展專項200萬元。該項目共安排900萬元,分三年安排, 2019年200萬元,主要用於支持推進人事分配製度改革。

5、聘用人員經費1388.33萬元,其中:財政預算內撥款安排724.4萬元,納入預算內管理的非稅收入安排663.93萬元。

根據六辦《關於印發市直機關事業單位編外聘用工作人員管理辦法(試行)的通知》,核定編外聘用人員167人(含10名退休人員),其中崗位工資129萬/年、薪級工資145萬元/年,獎勵性績效196萬元/年,基礎性績效332萬元/年,各項社會保障養老及住房公積金約308萬元/年,其它工資福利約278.33萬元/年。

6、設備更新購置專項200萬元,主要用於廣播、電視、電影設備購置。

7、維修維護100萬元,其中:①辦公及採編播設備購置和運行維護10萬元;②廣播電視直播車運行維護25萬元;③實驗廣播維護10萬元;④實驗臺柴油發電機維護、用油20萬元;⑤演播大廳運行維護費10萬元;⑥安全播出日常5萬元;⑦新媒體融合平臺服務費10萬元;⑧中波中心至六舒路道路維修10萬元。

8、債務償還支出991萬元,其中:①償還市財政局國庫科借款600萬元;②償還市廣電臺歷史欠債391萬元。

9、駐村扶貧、掛職幹部補助經費6.84萬元,其中:①市廣電臺扶貧幹部3人到霍邱縣周集鎮雙橋村扶貧,生活補助:5.4萬元(1500*12月*3人);②交通費1.44萬元:六安市到霍邱縣周集鎮35元,平周集鎮到雙橋村15公里,1公里1元,共計50元*8次*12月*3人=14400元。

10、提前下達中央補助地方公共文化服務體系建設(廣播影視)專項資金63萬元,用於廣播電視節目無線覆蓋(模擬)和無線覆蓋(數字)運行維護費。

11、提前下達省第一套電視節目無線覆蓋工程運行維護費30萬元,主要用於廣播電視發射臺省第一套電視節目無線覆蓋工程運行維護費。

12、六安民企輝煌四十年專題片拍攝經費,其中:財政預算內撥款安排10萬元,主要用於拍攝市工商聯專題片《六安民企輝煌四十年》。

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