为何很多企业和个人都利用个人独资企业节税?答案都在这里

税务筹划,是指在纳税行为发生之前,在不违反法律、法规(税法及其他相关法律、法规)的前提下,通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。

税务筹划是纳税人的一项基本权利,纳税人在法律允许或不违反税法的前提下,所取得的收益应属合法收益。

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纳税人在不违反法律、政策规定的前提下,通过对经营、投资、理财活动的参排和筹划,尽可能减轻税收负担,以获得“节税”( tax savings)利益的行为很早就存在。税务筹划在西方国家的研究与实践起步较早,在20世纪30年代就引起社会的关注,并得到法律的认可。1935年英国上议院议员汤姆林对税务筹划提出:“任何一个人都有权安排自己的事业,依据法律这样做可以少缴税。为了保证从这些安排中谋到利益……不能强迫他多缴税”。他的观念赢得了法律界的认同,英国、澳大利亚、美国在以后的税收判例中经常援引这一原则精神。近30年来,税务筹划在许多国家都得以迅速发展,日益成为纳税人理财或经营管理决策中必不可少的一个重要部分。

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上面是给大家啰嗦了一下,税务筹划的概念和意义,因为确有很多人不予理解。

从概念里可以了解到 税务筹划的核心 是对纳税主体的经营作出筹划安排。 具体筹划的方法有很多,大家搜索就能得到结果,这里不表。是因为可操作性不强,即落地执行的时候单凭会计或者老板是执行不了的。只重点说其中两项,可操作性强、性价比高:

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1、对公司组织结构做调整,在税收比较低的地方成立公司,做利润转移、利用税率差降低税负

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到我区工业园区为例,【Tel:156-8317-4870】园区对注册企业增值税以地方留存的40%~50%扶持;企业所得税以地方留存的40%~50%给予扶持;通过入驻园区,企业节税比例可达50%以上。个人独资企业(营改增)小规模的可以申请核定征收,核定个税税率为2%;总税负最高5.2%。

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案例分析:

某跟随老板创业10年的高级管理人员李某,年薪360万元,换算成月薪30万如果按照工资所得计算个税,

那么应交个税:300000*45%-13505=12.15万元年应交个税:121495*12=145.79万元;145万什么概念?

咱普通小白领年薪多少相信不用小编多说,就这样交税了,换你你甘心吗?

那么,如果你改变和公司的合作方式不再是签订劳动合同雇佣关系,而是给李某成立一个个人独资企业,以公司的名义和原有的公司进行合作,签订相关的合同。这时核定个税税率为2%,

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那么需要缴费:

增值税税金:360/(1+3%)*3%=10.49万元

应交地方附加税金:10.49*(7%+3%+2%)=1.26万元

应交个人所得税:360/(1+3%)*2%=7万元

合计税金:

10.49+1.26+7=18.71万元

林林总总加起来还没之前的零头多!

你的税负直接由45%降为5.2%!!!那么现在的担忧是,这样做算不算偷税漏税?不会违法吧?

当然不会!我们一切都按法规来!

业务真实 发票合法

首先,只有您和公司发生存在真实的业务往来关系,签订符合规定的合同,有收入才会开票,发票是从税务局的系统开出的,真实合法。

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2、公司的薪酬结构做调整,从税务的角度做变更,达到筹划。

这两个有一个共通点,就是

(企业版) 有效利用我国或者各地的税收优惠政策(税收洼地) 通过转变业务关系或者调整商业模式和对象等合理合法方式将部分收入和利润导入税收洼地,在税收洼地完税,实现综合税率的大幅度降低。

(个人所得税版) 改变个人获取收益的名义,从而适用不同的税收待遇! 利用国家关于“一人企业”的优惠税收政策, 将个人薪资收益,转化为个人独资企业服务费收益,按个人独资企业的税种去正常纳税。个人独资企业经过合理的申请,可实现核定的固定税率,来实现综合税率的大幅度降低。


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