企業老闆該如何降低稅負增加收入?年利潤1000萬,合理節稅90%?

很多人都羨慕或者想當老闆,卻不知老闆也是難當的。每天起的比雞早,睡的比狗晚。但是,辛辛苦苦賺點錢,稅負卻交了一大半。作為老闆,稅負有多高呢?

答案是,非常高!

現如今國家一直在為企業減少稅負而出臺許多優惠政策,但是還是有比較沉重的稅負存在,常見增值稅3%、6%、9%、13%,企業所得稅25%,還有個稅......交完稅後股東分紅還要繳20%,辛辛苦苦掙了一整年的血汗錢竟然要將近一半都拿出去繳稅,是否感覺心都在滴血呢?前幾天有個朋友和我閒聊說道:感覺我每個月都要繳好多稅哦,繳完稅我賺的錢都沒剩多少了,後來我幫他算了一筆賬:首先企業只要有收入,就要繳納增值稅。我國都增值稅,貨物銷售等稅率一般是13%,服務類是6%——不管賺錢還是賠錢,增值稅都必須要交。

賺錢之後,企業需要繳納25%的企業所得稅。但是,老闆承擔的企業所得稅不只是25%。企業利潤要轉入老闆的腰包,還要繳納20%的股東分紅個稅

比如企業實現了1000萬的利潤時,企業就要先繳250萬企業所得稅;而剩餘的750萬要進入老闆的腰包,老闆本人再繳納20%(150萬)的個人所得稅。綜合起來,稅率是40%。


企業老闆該如何降低稅負增加收入?年利潤1000萬,合理節稅90%?

以前不少老闆和企業往往用各種生活發票衝抵,但是現在稅務部門使用了金稅三期系統,它通過人工智能和大數據技術自動查稅,所有的不合規都會被發現,因此之前的不合規避稅方式統統不能用了。


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那麼企業所得稅如何合理避稅?

對於利潤高,所得稅多的問題,一般而言,主要有以下兩種避稅籌劃方案:

1、 尋找一個企業所得稅稅率極低的稅收優惠區,將所有業務轉移到新的稅收優惠區;

2、 通過利益或者其他費用輸送的方式,將高利潤以收入的方式轉移到稅收優惠區設立的新公司中。

目前我國的西部大開發或者少數民族自治區都出臺了一些稅收優惠政策,來帶動當地經濟發展。將企業註冊到有稅收政策的低稅區,不僅最節稅而且合理合法。這裡以把企業註冊到上海工業園區為例,園區對註冊企業增值稅以地方留存的20%~50%扶持;企業所得稅以地方留存的20%~50%給予扶持;通過入駐園區,企業節稅比例可達50%以上。

個人獨資企業(營改增)小規模的可以申請核定徵收,核定個稅稅率為2%;總稅負最高5.2%。


企業老闆該如何降低稅負增加收入?年利潤1000萬,合理節稅90%?

案例分析:

假設北京X軟件公司為一般納稅人(下稱A公司),年收入為2000萬元,費用支出在1000萬,利潤為1000萬元,通過設立個人獨資企業(下稱B公司),將A公司的利潤中的500萬元轉入B公司,具體節稅效果比較如下:


分析:假定B公司為小規模納稅人,其所承擔的增值稅稅額A公司都可以用來抵扣,等於是A公司應該承擔的增值稅部分的轉移到了B公司,所以B公司實際擔負的稅額只有個稅的15.51萬元,那麼算下來的稅負15.51/500=3.1%,B公司相對於A公司節約稅款為:200-15.51=184.49萬元

節稅比例高達:184.49/200=92.25%。


備註:A為一般納稅人,B為小規模向稅局申請代開,B公司繳納的增值稅稅額A企業可以全額抵扣,這種配套使用節稅效果最好。


如果您需要了解更多園區優惠政策,和稅收籌劃方案歡迎私信小編,小編會在第一時間回覆大家。


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